Faktúra č. DFB/21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny ŠK+ŠI 1/2021
  • Dátum doručenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 120,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť