Faktúra č. DFB/20/0367

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0367
  • Popis fakturovaného plnenia: práce na inovácii kuchyne, šatne, WC v ŠB2
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota: 587,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 138/20
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť