Faktúra č. DFB/20/0355

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 11/2020 - INEP
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť