Faktúra č. DFB/20/0339

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.5.-25.11.2020 ŠK
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 2 921,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť