Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0339
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.5.-25.11.2020 ŠK
- Dátum doručenia: 01.12.2020
- Celková hodnota: 2 921,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 05.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť