Faktúra č. DFB/20/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 22.8.-16.11.2020 ŠI
  • Dátum doručenia: 23.11.2020
  • Celková hodnota: 590,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť