Faktúra č. DFB/20/0317

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske stoličky 4 ks - riaditeľňa a kanc. zástupcov
  • Dátum doručenia: 19.11.2020
  • Celková hodnota: 938,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 132/20
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť