Faktúra č. DFB/20/0313

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 1 680,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 114,126/20
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť