Faktúra č. DFB/20/0310

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0310
  • Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka - kotolne a reg.stanica plynu ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 997,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.121/20
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť