Faktúra č. DFB/20/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 279,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 113/20
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť