Faktúra č. DFB/20/0290

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0290
  • Popis fakturovaného plnenia: rúška s výšivkou 300 ks
  • Dátum doručenia: 03.11.2020
  • Celková hodnota: 1 170,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.117/20
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť