Faktúra č. DFB/20/0283

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na ANJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 15,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.109/20
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť