Faktúra č. DFB/20/0251

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia na ruky s dávkovačmi do tried
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 3 343,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 097/20
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť