Faktúra č. DFB/20/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 10/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 123,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 046950
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť