Faktúra č. DFB/20/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: konferenčná stolička zelená 3 ks
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 313,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.087/20
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť