Faktúra č. DFB/20/0224

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia modulu SendMail-výplatné pásky
  • Dátum doručenia: 17.09.2020
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.068/20
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť