Faktúra č. DFB/20/0213

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/2020
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť