Faktúra č. DFB/20/0205

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: frézovanie a monitorovanie -havária kanalizácie v ŠK
  • Dátum doručenia: 03.09.2020
  • Celková hodnota: 2 130,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť