Faktúra č. DFB/20/0201

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 26.5.-21.8.2020 ŠI
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 139,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť