Faktúra č. DFB/20/0179

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 7/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 851,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť