Faktúra č. DFB/20/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 17.07.2020
  • Celková hodnota: 275,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť