Faktúra č. DFB/20/0160

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: havária kanalizácie ŠK- frézovanie, monitorovanie
  • Dátum doručenia: 07.07.2020
  • Celková hodnota: 301,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 051/20
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť