Faktúra č. DFB/20/0149

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA HCM - 2.Q
  • Dátum doručenia: 03.07.2020
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť