Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0149
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA HCM - 2.Q
- Dátum doručenia: 03.07.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť