Faktúra č. DFB/20/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2021
  • Dátum doručenia: 17.06.2020
  • Celková hodnota: 479,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť