Faktúra č. DFB/20/0129

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 27.11.2019-25.05.2020 ŠK
  • Dátum doručenia: 29.05.2020
  • Celková hodnota: 3 419,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť