Faktúra č. DFB/20/0128

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne, dodanie náhradného dielu, doprava
  • Dátum doručenia: 29.05.2020
  • Celková hodnota: 59,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť