Faktúra č. DFB/20/0127

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v posilňovni
  • Dátum doručenia: 28.05.2020
  • Celková hodnota: 892,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 043/20
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť