Faktúra č. DFB/20/0125

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: študentská stolička zelená BOND 30 ks
  • Dátum doručenia: 22.05.2020
  • Celková hodnota: 1 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.044/20
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť