Faktúra č. DFB/20/0124

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby 5/2020 ŠB2
  • Dátum doručenia: 22.05.2020
  • Celková hodnota: 82,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť