Faktúra č. DFB/20/0106

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily ŠK+ŠI 5/2020
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 160,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť