Faktúra č. DFB/20/0082

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál + výmena rohoží 3/2020 ŠK
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 418,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť