Faktúra č. DFB/20/0072

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: prevádzka produktu Kerber
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 715,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20161207MD008
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť