Faktúra č. DFB/20/0071

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť zodpovednej osoby 3/2020
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť