Faktúra č. DFB/20/0070

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie, monitorovanie kanalizácie pri ŠI
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.025/20
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť