Faktúra č. DFB/20/0049

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2020 ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 18.02.2020
  • Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť