Faktúra č. DFB/20/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za spsepo_1 (The Hosting) 2/20-2/2021
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 88,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť