Faktúra č. DFB/20/0026

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, strava, skipasy, doprava - 79 žiakov
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 11 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 010/20
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť