Faktúra č. DFB/20/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 1/2020 ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť