Faktúra č. DFB/20/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: spracovanie žiadosti o NFP
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť