Faktúra č. DFB/20/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 2020
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť