Faktúra č. DFB/20/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 1/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 2 470,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť