Faktúra č. DFB/20/0001

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - 3DAH
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 112,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.217/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť