Faktúra č. DFB/19/0434

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0434
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 10-11/2019
  • Dátum doručenia: 21.01.2020
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť