Faktúra č. DFB/19/0431

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2019
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: -561,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť