Faktúra č. DFB/19/0428

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0428
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vyúčtovacej faktúry 2018 - zemný plyn
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: -36,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť