Faktúra č. DFB/19/0427

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0427
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 4.Q 2019
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 97,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť