Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0427
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 4.Q 2019
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 97,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP
- Dátum zverejnenia: 16.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť