Faktúra č. DFB/19/0421

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0421
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 138,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť