Faktúra č. DFB/19/0417

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0417
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie posilňovne v ŠI
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 1 699,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť